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新万博体育供销社“五抓”强化内部审计工作

日期: 2021-07-12 10:19:01      来源:供销社



为充分发挥内部审计监督作用,有效防控管理风险,维护供销社系统正常经济秩序新万博体育社监事会按照市社党组工作要求,从五个方面强化措施,保障内部审计工作扎实有效开展。

抓组织领导。为强化内部审计工作,加强组织领导和各方协调,市供销社及时调整成立了以党组书记、主任为组长,监事会主任为副组长,监事会办公室、机关纪委和财资科组成的内部审计工作协调领导机构,为充分发挥事前、事中、事后监督的作用提供组织保障

抓研究部署。市供销社党组高度重视内部审计工作,年初召开党组会专题研究内部审计工作,讨论内部审计工作方案,提出明确工作要求。市社内审工作领导小组召开2次内审工作联席会议,围绕加强社有资产监督管理开展讨论,强化监督职能部门之间的信息共享与工作协同,研究制定年度工作计划,明确目标和任务。市社社资委召开会议专题听取内审工作小组对资产公司2020年财务收支情况审计报告,研究部署内部审计整改工作。

抓业务学习。根据市社党组理论学习中心组学习计划安排,每年市社党组理论学习组会集中学习《中华人民共和国审计法》,市社内审工作领导小组组织内审工作人员和各委派企业监事集中学习《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》全国总社《供销合作社社有资产监督管理办法》等相关审计业务知识,并对内部审计工作作出具体安排,与会人员进行了认真学习,提出工作建议。

抓制度建设。为确保内部审计工作制度化、规范化,市社结合本系统实际,修订完善了《新万博体育供销社内部审计制度》。《制度》明确了内部审计工作基调、基本原则、审计方式方法、主要内容、时限要求等,为高效开展内部审计工作提供了坚强的制度保障。

抓问题整改。对于内审发现的问题,市社内审小组及时反馈抓整改,对机关和资产经营公司年度财务收支情况审计检查反馈的问题整改情况进行了“回头看”,做到逐项跟踪落实,举一反三,防止整改工作流于形式,确保反馈问题整改落实到位,监督审计取得实效。


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